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按照集團統一部署,為進(jìn)一步提升內部審計培訓效果,7月25日上午,集團紀檢監察審計室在集團會(huì )議室組織開(kāi)展內部審計培訓分享會(huì )。本次會(huì )議由集團紀委副書(shū)記、紀檢監察審計室總監周翠娟同志主持,意在通過(guò)培訓,培養一批能審會(huì )審的集團內部審計隊伍,進(jìn)一步建立和完善集團內部審計管理體系。
本次內部審計培訓分享會(huì )由集團紀檢監察審計室副總監黃烽同志負責主講,主要圍繞內部審計人員“四能四會(huì )”勝任力提升、大數據審計基本方法、審計信息化未來(lái)發(fā)展等方面進(jìn)行講解。通過(guò)引入大數據審計案例,逐步分析計算機審計審前調查、數據預處理、審計中間表的建立、審計數據分析方法和思路等深入淺出進(jìn)行分享。
在大數據和云計算快速發(fā)展的情況下,審計工作已由傳統事后審計方式向持續審計方式發(fā)展、抽樣模式向總體審計模式發(fā)展、單一審計報告向綜合審計成果應用發(fā)展、審計證據的因果關(guān)系向相關(guān)關(guān)系發(fā)展、精確的數字審計向高效的數據審計發(fā)展、財務(wù)報表簽證向大數據簽證發(fā)展等行業(yè)趨勢。本次審計著(zhù)力提升集團內部審計人員專(zhuān)業(yè)素養和業(yè)務(wù)能力,強化大數據審計理念為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
下一步集團將繼續完善內部審計管理體系,構建集團本部與下屬公司聯(lián)動(dòng)內審機制,防范和化解各類(lèi)風(fēng)險。
通訊員:劉加美